(本网讯 姜敏 摄影报道)为了保障分院各项经济活动合法合规,财务信息真实完整,分院于6月2日下午在1号会议室进行了2021年度内部控制培训会议,并对18、19年度财务审计发现问题进行了讨论。分院领导班子成员、各二级部门领导和机关各职能部门代表参加了培训。
会议分析了分院各部门内部控制管理的现状,结合财务审计问题制定下一步整改建议。会议强调,分院各部门要加强内控手册学习,重视廉政风险问题,要有勤俭持家的主人翁意识,做到学法、知法、懂法、守法。
通过此次培训会议,各部门对内部控制建设有了新的认识,为保障分院各项事业的健康发展,提升单位管理水平打下了坚实基础。
